同学您好,你的分录是正确的,固定资产清理的后续分录都在固定资产清理这个科目发生,比如清理费用,残值变现等等,望采纳

固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产账面价值减少了,为什么固定资产清理也减少了?
固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产账面价值减少了,为什么固定资产清理也减少了?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 想问一下,是固定资产的账面价值转移给固定资产清理?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 就是我的固定资产少了放在贷方,我要清理的固定资产多了放在借方?是这个意思吗?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 老师,那就是把固定资产的账面价值转入固定资产清理的这个分录,是怎么个意思?谁多了?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
老师,下一步怎么办?
同学您好,下一步如果发生清理费用呢就 借:固定资产清理 贷:银行存款 下一步如果变卖资产呢就 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后固定资产科目如果有余额呢就 借/贷:资产处置损益 借/贷:固定资产清理