你好 可以这么做的
老师 与日常活动相关的政府补助应该计入其他收益是吗?我们用的T+软件没有其他收益科目,其他收益属于一级科目 软件维护商说只能自行增加二级科目以下的 不能增加一级科目!这种情况可否还记入营业外收入-政府补助科目?
老师,关于营业外收入和其他收益两个科目区别是什么?如果收到稳岗补贴记到什么科目里?
老师,问一个问题,收到稳岗补贴,借银行存款 贷:其他收益 我没得其他收益科目,可以在营业外收入下设二级科目-其他收益科目吗
本来科目是 1.借:其他应收款-应收补贴款 贷:其他收益 2.借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款 就是现在发现补贴款做错了,实际没收到,是其他补贴,怎么调整
老师,收到稳岗就业补贴,不能挂其他收益科目吗?要挂营业外收入,那其他收益主要是什么内容才能放进这里?
老师请问一下,之前做账我工资每个月有计提,但社保是直接计入管理费用~社保费,单位缴纳和个人部分也没分开做账,也没通过应付职工薪酬来核算,现在正确的做法可以指导一下吗?
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?
那我发生社保支出时:借管理费用-社保 贷银行存款(稳岗补贴冲减管理费用),好像不太对哈
我8月收到的,本月可以做冲减管理费用这一步吗
可以的 可以冲管理费用
8月社保支出已经做凭证了:借其他应付款-社保(单位部分)14423.24 贷银行存款 月末计提社保,借管理费用 贷其他应付款-社保 稳岗补贴冲减管理费用,借其他收益 贷管理费用 老师这样是对的吗?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 借管理费用负数
我是这样做的,稳岗补贴可以一次冲完吗
要么红冲管理费用,要么做其它收益里面你自己选择。
从税务的角度来讲,两种做法都是没问题的哈,采用老师你这个方法,我就不需要做其他收益科目,直接冲减了,要简便些
你好 是的 可以这么理解
也就是说,我的分录可以这样做?就平账了,对吧
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快