你做到银行存款了吗是吧
公司收到社保局转来的到岗补贴,这笔钱是公司申请后发放给个人,请问分录应该如何做? 收到XX补贴 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 发放补贴 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款
老师,我们公司是种植水果销售,现在收到政府补贴15万打到公户,其中10万是补贴给我公司的树苗钱,5万是补贴给村民土地补偿,这两笔分录我可以这样做吗? 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补贴 其他应付款-村民土地补偿 借:其他应付款-村民土地补偿 贷:银行存款
本来科目是 1.借:其他应收款-应收补贴款 贷:其他收益 2.借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款 就是现在发现补贴款做错了,实际没收到,是其他补贴,怎么调整
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
两年前收到补贴款用于构建固定资产,但是当时未构建,收到的款项计入了其他应付款,借:银行存款,贷:其他应付款,现在购入了固定资产,该怎么冲减其他应付款呢?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
老师,我用的是小企业会计准则的资产负债表,但是表里没有发出商品,我可以把发出商品的金额合计进库存商品吗
我在杭州一直用精斗云记账,今天去了大连准备接老板另一家公司的账;结果他们用的是用友u8,丢因为电脑故障丢了两年的帐套,我想用我自己的电脑登陆还不能换电脑,需要区域网啥的,以后我要在杭州办公,就太麻烦了。我想把这个u8换掉,用这种精斗云这种,能不能跟我讲讲这两种有什么区别?哪个比较好啊
不是,就是收到的钱是别的补贴~就是冲出这个错的补贴,做到别的补贴里
实际没有收到但是做了银行存款?
收到和没收到要分别怎么做呢?
我的意思是,你做了借方银行存款,是实际收到了吗?
有收到银行存款,
没有收到的话,就是 借 其他应收款 待 其他收益 收到就是 借 银行存款 待 其他收益
我可能意思没表达错了~ 就是钱收到了,但是做错补贴款了,比如补的是甲补贴,做成乙补贴,怎么调回去
那没事,那你就二级科目变一下就行啊,分录没错
那具体是怎么做~
借 其他应收款 贷 其他应收款,二级科目就是不同的补贴款的名字