应交税费待认证表示。
老师您好,如果5月收到的进项发票,没有在当月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分别如何做账,如何结转应交税费这个科目呢?谢谢老师
老师,你好,比如8月份开的增值税专用发票,必须在9月份抵扣?还有9月份我们没有销项发票,这个进项发票要不要抵扣。
你好,请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?
你好,老师增值税专用发票进项票八月份没有抵扣,如果没有抵扣的进项票做到8月份的账里,进项税应该怎么做啊
老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
我们7月工资,8月实际没有发,9月要发两个月工资,我八月是否0申报,还是只申报个人社保部分432.32,如果0申报我们发两个月工资的时候只能扣一次社保+专项附加。
老师,帮我看下这个定期定额征收,意思是季度不超过34160元,税是216.6元,是吧
朴 老师,请问一下找的代理记账公司报税的费用计入什么科目,发票明细是纳税申报代理*纳税申报
给事业单位投资几千万 研究 后期也不能收回 也不能享受科研成果 这种如何做账核算呢
你好老师,我们是预算咨询企业,做的法院委托的鉴定咨询项目,对方用其他账户代替他支付鉴定咨询费,备注上标明了代替某某付某某鉴定号鉴定费。我也开票了,开的是他的名称。我现在入账的时候发现,转账的时候是用的其他账户转的。这要怎么办呢
朴 老师 请问下,代理记账公司开给客户的发票,大类开“纳税申报代理”,“代理记账服务”还是“经纪代理服务”,哪个比较合适?
老师,请问一下客户买车,我们开发票借应收账款 收到款是老板收款 老板私人账户转入公户,借银行存款 贷其他应付款 调整往来 借其他应付款 贷应收账款 行不?
老师,请问有限公司自己有厂房,把房子租给其他公司,可以开水电发票吗
朴 老师,请问要开关于 经纪代理服务*佣金或者经纪代理服务*代理服务 之类的发票,需要在工商增加哪一项经营范围?
老师好,一般纳税人一般计税 应交税费 应交增值税这个科目的余额是哪里来的
会计分录怎么写呢
借管理费用 应交税费待认证 贷银行