应交税费待认证表示。
老师您好,如果5月收到的进项发票,没有在当月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分别如何做账,如何结转应交税费这个科目呢?谢谢老师
老师,你好,比如8月份开的增值税专用发票,必须在9月份抵扣?还有9月份我们没有销项发票,这个进项发票要不要抵扣。
你好,请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?
请问发票还有7月到8月的进项还有很多没抵扣,10月份要报税抵扣进项的话,是只能抵扣9月份的进项嘛,前面没抵扣的还能抵扣嘛?
你好,老师增值税专用发票进项票八月份没有抵扣,如果没有抵扣的进项票做到8月份的账里,进项税应该怎么做啊
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师:有没有政府单位的实操课件
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老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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