同学,是要按购销合同缴纳印花税的
3. 某摩托车生产企业为增值税一般纳税人,2014年9月份购销业务情况如下: (1)销售给特约经销商某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30 000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2 000元。该经销商当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为经销商开具了30辆摩托车的增值税专用发票。 (2)销售给某使用单位同型号摩托车10辆,销售价33 000元/辆,并开具了增值税专用发票。同时请运输单位向使用单位开具了10 000元的运费专用发票并转交给使用单位。 (3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本企业售后服务部(独立核算)使用。 (4)售后服务部将已使用2年的5辆摩托车以12 400元/辆转让给了本厂职工。 (5)购进一批生产原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款165 000元,取得的运输专用发票上注明运费40000元。 (6)购进一批零部件,取得增值税专用发票上注明税款28 000元。 (7)购买办公用品等30 000元,未取得增值税专用发票。 【要求】根据上述资料,计算该摩托车生产企业当月应
购买合同是厂家跟客户签订,代理商代为开票收款转付给厂家。定价、车辆保管都属于厂家。这种情况代理商开出的发票需要缴纳印花税吗?
4.某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票,收购金额为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一批家具发往省外某家具经销公司代销,该批家具的生产成本为60万元,与代销单位约定不会税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。
4.某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票,收购金额为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一批家具发往省外某家具经销公司代销,该批家具的生产成本为60万元,与代销单位约定不会税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。
4.某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票,收购金额为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一批家具发往省外某家具经销公司代销,该批家具的生产成本为60万元,与代销单位约定不会税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。
老师你好,想咨询关于进货数量差异怎么算,比如供应商磅单重量是32.44吨,单价6320元,到我们公司过磅卸货重量是32.42吨,我们实际付款是按供应商磅单32.44吨*6320元付,那么我们实际入库是按怎么算做账的
老师,本科,财务管理专业,符合第一类管理学学科吗
老师,工商已变更了法人,电子税务局还没变更,能不能开发票?
老师你好!我想问下比如供应商磅单数量是10吨,然后我们卸货我们这边磅单数量是9.9吨,我们是按供应商磅单付款的,这个怎么做账
老师,电池没有附产品结转成本,是之前已经随产品一起出了,但是没有结转成本,现在要怎么补结转成本,用以前年度损益调整科目吗?
老师,有种危机感,之前做的工程项目全过程跟踪审计,这一期又加入了两个同事,一个是注会,一个是中级,我没证,他们提成系数比我高,我只是实操经验强,这个主要是甲方集团要求的,我该怎么办好?
24年9月成立的企业但是没有核税,25年才核税,24年工商年报要报嘛
为什么4000万不作账务处理
老师,公司是做运输水泥的,购入了好多辆二手车,是从卖车公司购进的,这种二手车能抵扣增值税吗?
老师你好,企业用工人员发生意外伤亡的赔偿金可以税前扣除吗,此人没在企业参加保险为临时工,赔偿金是企业自己出钱不是保险机构理赔的!