你好,这种情况的话就不需要写报销单了。

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师好,法人拿来一些餐饮票,我这边做账时候写的是 借:管理费用 贷:其他应收款-法人。因为法人之前借过钱。这种情况还需要写报销单吗?
老师好!请问公司借款给法人,可以从他的报销款里扣除吗?分录怎么写。之前做账借款写的是 报销款:借管理费用 贷其他应付款 借款时:借其他应收款 贷银行存款 现在应该怎么处理
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师,10月份法人垫付了一些款项,并取得了普票,但还未填写报销单,我可以在10月的账务中不做处理,等法人什么时候填写报销单什么时候再做到账务中?因是筹建期间的费用,如果11月填写报销单,在11月的账务中,借:管理费用--开办费,贷:其他应付款--法人,这样做可以吗?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
个人出租商用底商,年租金96000元,去税务局代开发票,都需要交哪些税,怎么计算的,都多少钱
您好,老师,新开的企业,开办社保,老板工资5000元,想给他老婆也买企业社保,又不想发放工资,给她老婆买社保的费用从他工资里扣,这个怎么操作好一些
第12笔结转损益为什么要这样记?哪里来的、没搞懂