你好,这种情况的话就不需要写报销单了。
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师好,法人拿来一些餐饮票,我这边做账时候写的是 借:管理费用 贷:其他应收款-法人。因为法人之前借过钱。这种情况还需要写报销单吗?
老师好!请问公司借款给法人,可以从他的报销款里扣除吗?分录怎么写。之前做账借款写的是 报销款:借管理费用 贷其他应付款 借款时:借其他应收款 贷银行存款 现在应该怎么处理
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师,10月份法人垫付了一些款项,并取得了普票,但还未填写报销单,我可以在10月的账务中不做处理,等法人什么时候填写报销单什么时候再做到账务中?因是筹建期间的费用,如果11月填写报销单,在11月的账务中,借:管理费用--开办费,贷:其他应付款--法人,这样做可以吗?
请问员工的报销可以直接从公户打钱到老板银行卡上吗
企业所得税利润100万按照5%缴纳企业所得税,利润100万到300万企业所得税按照10% 利润 300万是按照25%缴纳企业所得税,是吗?
老师,入库单是需要放在凭证后面作为附件吗?我们的凭证纸是A4纸,入库单是A5的大小。如果把入库单放在凭证后面作为附件,会不会不好看?我有同事说是可以单独装订入库单。
老师好、3月份第一季度的利润表有误、需要更正、可以直接在电子税务局上直接更正吗?辛苦老师指导一下、谢谢您
老师,帮我看一下,这个内容,发票税目开什么
老师:我想咨询一下,公司有个员工工资13000,5月份申报个税时,系统自动计算出来是240,我自己怎么都算不出这个数字?是我算错了吗
老师,你帮我看一下我们是深圳的公司嘛。我们找了大专实习生机构,他又代发是让浙江的公司给我们代发的,这个合不合理啊?
我们企业是当月计提,工资,次月申报个税,同时也是申报的那个月准时发放工资,如果员工没有问题,我们继续这样做有风险吗?
邹老师在吗?问一下应收账款超过3年了,做坏账处理是不是可以减少未分配利润的?
在电子税务局更正了一季度所得税报表,可以撤销更正吗