您好,进项比销项大的话,不需要交税
老师你好,广告服务的公司,进项票收到的是广告服务,销项开出去的是信息服务费,我们开出去的信息服务费销项和进项可不可以作为广告服务的收入减去上游给我们开的广告发布费的差作为文化事业税的算税标准,比如7月份我开的是5万信息服务费的销项,我取得的是广告发布费3万的进项和信息服务费1万的进项,文化事业建设税=5-3-1=1×3%=0.03对吗?就是说进项和销项的开票项目不一致,业务内容是相同的都是广告服务方面的,就可以进行文化事业建设税的收入支出抵减嘛?
老师你好,我们家是一般纳税人,开出去的发票内容有销售,有服务费,取得的进项票全是销售内容。请问开出去的6个点的服务费的发票要全额交税嘛?
老师 我们公司是一般纳税人,我们销售自产设备,提供的安装服务,货物13%,安装服务费开百分之几的发票呢 开票内容写服务费,还是安装服务费
老师,请问我们一般纳税人开出普票是服务费6%的需要缴税吗?我们的专票进项是超出销项的包含普票
老师,我们是一般纳税人,开具的专票,内容是信息服务没有写单价数量,俺们上游公司给我们开的,进项发票,内容,开的也是信息服务费,但写单价数量了,这样我们能进行税额抵扣吗?,有影响没?
投资新创企业,取得的收益需要缴纳什么税种?
老师您好,我想问一下,我接了一家账,2021-2024的资产负债表两边金额大部分都不相等,2023年之前年报都报了,现在2024年年报未报,我现在就调2024年的账行不行,那之前的账两边不平怎么办,是小企业会计准则
长期股权投资,什么类型的企业分红可以免税?
老师,请问未交增值税登哪?
老师您好,计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了,老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理
早上好,老师!就是公司的一个技术员这个月离职了,但是公司需要他的证书,还买着社保,需不需要申报个税?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
烟酒服装鞋帽能入费用吗?
外购产品自用福利,进项税转出怎么操作。如何记账?
银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
好的,还有个问题,假如我们家开出去的发票全是销售产品,取得的进项票可能是服务发票,进项票和销项票内容不一致,请问进项票能抵扣嘛?
抵扣没问题,但是结转成本的时候对不上是不行的
结转成本对不上是什么意思?
比如说你卖出去苹果,你没购进苹果你咋结转成本呢