你好,你开出去多少做多少收入就可以的,没有开出去的不需要做。

老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
老师我们是百世快递公司,每天总部给我们转派送费用到对公账号,分录怎么做
老师我们是快递公司,总部每天给对公转派送费,我给他们开完八月份的发票,发票正本该怎么处理呢
老师快递公司给驿站发派送费每月,他们有公司不给开发票,我为了抵成本,可不可以直接报个税工资。把他们当成我们员工
老师我们快递公司每天总部都给派费,发票是一个月给个总数,我每天收到的派费分录咋写啊
小规模纳税人制造业,会计分录大全
机械租赁费:大类开成建筑服务*机械租赁费 1%可以收吗?
请问旅行社小规模企业有没有差额征税
老师车辆购置税,税务代缴,怎么处理账务
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师我给开的是我们系统里的数,那来回对公她给我转的怎么办呢
你好,你开出去的和对方给你转给你的不一致吗金额?
是多了还是少了的?
对,她这个快递行业比较烦人,就是每天她给转对公派送费,然后他让我开的数是系统里的数,跟我对公收入对不上,,比对公数多
差额你可以放到预收账款里面的。
他让我开的就是系统里的收入,对公收入没让我开也
你好,现在的问题你们是多收了钱吗?
系统里多,对公少
差额放到应收账款里面。
借银行 应收账款贷主营业务收入应交税费。