不用按无票收入缴纳增值税。
我们是做医疗器械供应链平台,只收取服务费,目前厂家因货物有报损,给我们反了2万元补偿款,我放到营业外收入里了,这种是否按无票收入缴纳增值税呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师你好旅游公司的经营范围,可以包括健康评估和茶社吗
老师你好,营业执照的经营范围需要写许可项目吗
你好,a公司属于制造业,属于高新企业,关于研发领料,共有5个研发项目领料,在开具研发领料单的时候,a公司为了节省用纸,5个研发项目的领料都汇总开在一张领料单上,没有标注这5个研发项目分别领料多少,但是a公司的材料进销存表上有显示这5个研发项目分别领用多少材料的
老师,您好,财会部门有没有出行过关于财务保密条例或者工作内容等相关的资料文件政策呀
所有费用 的支出,现金流量 都是支付的其他与经营活动有关的现金吗?老师
老师,公司购入一批白酒进项税率13%,这些酒一部分用于业务招待、一部分用于后期卖出,请问我这个酒买进来时进项税是否可以抵扣?后期卖出去我的开票税率是否也是13%,是否涉及到消费税?
老师,一个小包工头想承接光伏安装项目,这个需要注册一个企业,这个都需要办理什么资质
老师你好,红色标记的部分没有看懂
老师你好,我们是农业种植大棚公司,现在我们收到对方公司免费提供的种苗种植,然后种植完再低价卖给对方公司,这个过程我的库存商品以及成本怎么核算做账,拜托!
老师,我们如果用小规模纳税人的账户给未报个税的人发工资会怎么样。请您告诉我全部的风险
为什么呢?
因为你的收入是服务费,不是买卖货物,该补偿是针对货物的补偿,不用缴增值税