同学,开始做账。以你手上现有资料建账
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
老师,我刚接手一家一般纳税人的账,今年3月成立的,但是一直没有做账,银行账,发票收入,进项税都没有认证,之前一直是零报的,那我现在要怎么下手?直接从3月的票开始做,那不是之前的全部都要去更改?
老师我一个公司是2021年5月成立,之前是小规模按季度报了,9月开始变更为一般纳税人,之前一直没有做账都是直接税局官网申报的。现在我要做账的话那我怎么报呢,启用时间是几月份好
我们是代账公司,这家小规模企业之前一直都是零申报,今年11月申请了发票,开始要我们做账了,17年成立的公司,银行开户有流水是18年开始的,没有收入,我建账套建在18年12月可以吗?把18年银行流水都做在一个月份可以吗?那以前申报的报表需要去税务局修改吗?
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师,可是我手上有银行回单3月的,还有专票收入3月的?这些都不用做到3月份?做到现在?如果做到3月份那不是之前报的全部都要更改了?
同学,这些你的收入,你们不申报税吗,收入都要申报了
之前没有会计,老板全部零申报了,那现在就连银行的3月的账和3月的收入只能做到3月的账里面去税务局改报表咯?
那就以你现在的数据建账,期初数为0
那以前那些收入票,进账票,银行票不要了?这样吗?
对的,因为都零申报了
那这样银行账没有以前的账永远对不上啊?
银行存款可以上上期数,然后对应资产负债表的数据,平了就行了