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老师您好,就是比如生产两种产品A和B,分别领用原材料100和200那 应该是分开核算,借生产成本 直接材料100贷原材料100,还是一块核算,借生产成本原料200贷原材料200。我看有的老师讲课是月底合在一起算的,还有收入,月底结转销售成本等,应该按品种分开写分录,还是写总的分录就行

2021-09-09 05:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-09 05:54

您好,分开写的话,核算的清楚一点。

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您好,分开写的话,核算的清楚一点。
2021-09-09
原材料进销存核心:期初结存 %2B 7 月入库 = 7 月领用 %2B 7 月期末结存,7 月领用的数量和金额需与实际领料单一致。 衔接成本核算:7 月领 200 个物料,先全计入 “生产成本”;产成品只入库 100 个,剩余 100 个在产线(在产品),按材料投入方式(如一次投入按数量)分配成本 ——100 个产成品对应 100 个物料成本,100 个在产品对应 100 个物料成本,这样原材料领用数(200 个)与成本分配数(100%2B100)一致,进销存就衔接上了。
2025-09-03
1,这是正常的流程 2,这里还原,是用二步骤已经完工的部分进行还原,也就是出库A产品成本/当月生产A产品成本*当月生产A产品所耗原材料 3,如果和上面两个公式比较,你这个公式 更为合理,考虑了整个期间使用部分
2021-06-22
可以的,可以这么做的。
2024-12-04
科目 生产成本后面接锣 产品没有做入库和出库有可能是由于产品较少造成的,可以做一个Excel表格来管理 库管负责登记材料 产品的出入库 每个月财务监督盘点 然后核对表格数据 产品成本可以采用加权平均法,这个由财务月末计算,库管只管数量
2023-04-07
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