你好 完工后转到固定资产
老师你好,我单位驾校,建设科目二考场预计200多万。发生的设计费,和建设费,造价费用等记哪个科目
老师你好,我单位驾校,建设科目二考场,我记长期待摊费用,摊销的时候,记在哪个科目啊
老师你好,我单位驾校。建设科目二考场250万,万,先支付810000,要怎么做账
老师你好,我单位驾校,建设科目二考场260万。固定资产按几年折旧
老师你好,我单位驾校,科目二考场转固定资产,按20年折旧,净残值是多少
您好老师,一般纳税人户,只有一个股东是自然人,现在想转让出去,换股东,实收资本金注册是100万,实缴资金金是0,就是没有到位,应收账款是50万,多少钱卖是平价,求救老师
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
新注册的分公司,不独立核算,这个月只有一些工资,社保,房租之类的费用,做完之后是不是直接结转本期损益就好了
老师,我们有二个工人年纪比较大,合同到期后我辞退他们需要补偿啥吗
向保险公司支付车辆保险费。 未收到发票。会计分录
商业燃料油企业涉及哪些报表?
有么有登着电子税务局的老师,提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
酒店美缝30000元如何做账
老师,6月份竣工验收了。7月使用了,但是8月收到了部分发票。还有50万没支付。只开了200万的发票。我应该几月入固定资产
你好 6月完工就转到固定资产
我们去年分几次支付的。我记的是借预付账款贷银行存款。竣工验收后,借在建工程 贷预付账款。转固定资产借固定资产 贷在建工程。老师这样做对吗
你好 这样处理是对的呢
之前没收到发票,也可以转固定资产吗。转的话是暂估。等发票收到要红冲吗
你好 可以 收到发票时冲,这样操作正确
那总价款250万。只收到200万发票。还红冲吗。剩下的50万等今年付完再开发票
你好 不用 按收到发票的红冲,50万后面收到发票就行
那我8月把暂估的固定资产红冲,按250万再做一遍吗。后面收到50万发票后,我如何记账啊
你好 一样操作,先红冲再按发票做
发票是分开收到的,先收到200万,红冲之前的分录,按发票做。那收到50万,我再红冲哪个分录
你好 红冲50万无票那部分的,按50发票再做分录