收到发票,你转入了成本,就不需要在摊销了,3、4可以不用了
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
要求必须分摊12个月,以前都是总公司 代付直接贷方是总公司名称,现在自己付,不知道怎么做了~
1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 收到发票 2、借:待摊费用/保险费 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款1000 3、每月摊销 借:主营业务成本73.75 贷:待摊费用/保险费 73.75
我刚才也想这样写,但摊销的时候他们都是付多少款填多少,是最后的总金额1000进行摊销的
进项税不计入成本,不需要摊销的