这样会导致发票流和现金流不一致。不过你支付的时候可以挂往来(其他应收款-施工单位),算是代垫款项问题也不大,应该是施工单位资金不足。

哪边能看到,今年交了多少税
老师,我们现在收到专管员通知,有以下疑点,库存异常隐匿收入,毛利率异常,未开票收入占比过低,销售单价异常,我该提供什么资料呢老师,情况说明要怎么写,我们公司都是正常经营的
老师你好,我公司补缴了一笔24年度的企业所得税,我怎么做账务处理?能直接借未分配利润,贷银行存款吗?
建筑服务和6%相关的有哪些是符合能开的?
请问老师,收汇每次都要去外汇管理局申报吗
老师这个是一个协会这个可不可以报销,可不可以作为发票
股东投资款进公户,备注投资款吗
外贸企业首次做原产地证怎么做呢
老师,门店因经营不善关闭了,把空调、办公桌低价处理卖了,这些东西在2021年开业时入的固定资产。21年做账用的是用友,24年开始用的是金蝶。24年之前的账套数据没有导入金蝶,现在账上没有固定资产。那处理的空调桌子收的钱我怎么入账?
餐费在什么时候进项可以完全抵扣
和施工单位补一个代付协议,这个业务就完整了
我们是发包单位,应该是直接支付工程款给施工单位,确直接付材料款
正常是应该你说的这样做。但如果施工单位没钱,你们协商一致同意代付,就相当于借钱给他们了一样,施工单位也还了。所以我才补充说签一个代付协议