签订协议代开发票了吗?
公司从老板那无偿使用的车辆,如果签订了协议,那车辆的保险费,维修费公司可以税前扣除吗?
公司法人将个人车辆无偿租给企业使用,并与股东签订车辆无偿使用租金合同,并在合同中约定车辆所产生的一切费用由企业承担,那车辆费保险费,维修费,检审费等可否计入成本税前扣除?
我单位租另一公司车辆一台,有租赁协议,协议规定车辆使用过程中所有相关费用由我公司负担,现车辆保险要如何操作才能在我单位税前扣除,另外已经购买的保险如果是原单位名义我公司能税前扣除吗,还有保险可以开专票吗
老师,法人把车无偿给公司使用的情况下,如果签订了租车协议,那么,车上发生的一切费用是由公司承担吗?可以税前扣除吗?比如车辆保险
公司如果租用公司某员工的车子,员工不收取租金,公司只承担车辆的所发生的一切发生的费用,可以签订这样的租车协议吗?这样的约定协议,员工需要去税务代开发票,还需要交个人所得税吗?
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
没有啊 什么发票
租车发票啊,你如果没有开租车发票的话,这个不能税前扣除的。
无偿使用影 用开发票吗
无偿使用,税务局一般是不认可的,所以你这些费用也不能扣除。
加油费呢 都是跑销售的加油费
你没开发票,这些费用就不能税前扣除。
那无偿使用我怎么开发票 开多少钱
开票的话是去税务局代开发票,至于金额多少你们自己定,根据车辆的型号来决定。
那比如一年1000元 法人个人所得税要申报吗
1000元的话,是不需要交税的。
个人带身份证行车证可以去吗
还需要带着租赁合同才行。
哦 老师 那我做为公司会计 收到个人这张租车发票 怎样入账 如果无去年就没有开可以补开吗
如果金额不大的话,直接计入当期费用就行。
管理费用可以吗 如果去年新成立的公司就没有开可以补开吗
没问题,可以补开,计入到管理费用就行。
好的老师
好的,帮忙给个五星好评,谢谢。