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老师请问下公司员工假如某个月是4320元,个人承担社保353.22元,最后应付职工薪酬4320-353.22=3966.78元,可是为了发现金好发就给的整数3967,那这种情况做凭证时数就对不上了,那该怎么办呢

2021-09-10 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 11:26

同学,你好,可以做个管理费用-其他做调整使用

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快账用户3372 追问 2021-09-10 11:29

借应付职工薪酬5365 管理费用-其他0.22 貸其他应收款-社会保险(个人部分)353.22 库存现金5012 老师帮忙看看这样对吗

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齐红老师 解答 2021-09-10 11:29

同学,你好,理解对的。

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相关问题讨论
同学,你好,可以做个管理费用-其他做调整使用
2021-09-10
同学你好,再做工资的时候,社保做一下调整就可以了
2020-08-12
您好,这样的话这一部分应该是同工资的
2022-07-06
你好,其他应收款贷方还是填写400,但是工资就不应该这么做了,工资应该减去这个800,实际你发给他的是800吧?
2023-03-23
1、让人力停了,多出的部分冲回去; 2、和1一样; 3、营业外支出
2023-10-07
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