你好,这个合同有约定收款按收款日期确认消费税 A是对的,D是错的.
建筑公司自产自用外包出去了混凝土搅拌站每月有生产销售,但都未收到货款也没开票出去并且也没按月准时发过工资,都是几个月发一次的那种,之前搅拌站每月都是零申报,只有那个月标段建筑公司打了一点货款来搅拌站开了票出去才入收入申报增缴税,并且不管是原材料供应商或者工地的标段建筑公司都没有签合同,我就想问问老师这样申报可以吗,如果不可以那后期该怎么做?
老师好,这道税法多选题我有点迷了。怎么理解 我记得消费是如果分期或者收销的话,是有合同按合同,没有合同按发出,那他是有合同,而且约定从四月开始,那么三月份按理说就应该是零,其中没有给,是这样的吗?四月,五月,六月各加100的话,那说明a是错的,D也是错的。
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
朴老师回答,老师简直迷糊了,您比方说这个材料不是一家提供的有13 3的, 我当时都是按照10收取的税点,怕后期要不来发票,对外我得9加附加1 折合10缴纳啊?我意思是比方这家提供了13 我收取10.,我怎么退法,让我不吃亏 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道总的折合起来税负2.7左右,老师我不理解,比方说不同的施工单位拿给我的票, 13的3的,我分开算,咋着算,退给人家迷糊这块了 ,还是不管这那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,这样算吗?老师,这样13的,我只收了10我不得吃亏,老师我哪里理解错了,急死我了了,您给我举个例子可以吗?我实在没法了
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
汇算清缴中,各类基本社会保障性缴款包含哪些,是只有养老和医疗包含工伤失业吗?
现在资产负债表其他应收款是负数,比如-20000 老师好,问下,资产负债表左边其他应收款是-2万,如果不出现负数,把-2万调整到报表右边其他应付款那里,应该减去-2万,实际是加上2万,然后左边其他应收款为0,对吗 对不对
请教,我是外贸出口,纳税申报表报完了,现在办理了进货凭证信息回退,还需要更正纳税申报表吗?
请问老师,24年新设立的企业,买的机器没有开发票,因为款没结清,机器暂估入账,计提了折旧,25年汇算之前把机器发票开进来,再做24年的汇算清缴不会对计提的折旧有影响吧?
算期初摊余成本的时候,金融资产里面减掉归还的本金,折溢价摊销,预期信用减值损失,为什么做题目的时候经常好像看到没有减掉这个预期信用减值损失
公司要注销,名下有辆车,已经折旧完,过户时需要账务处理吗
老师,公司是一般纳税人,供应商开给我们的发票抬头是:我们公司名称+(个人),这种发票是不是不能要,但是供应商不作废,我要怎么入账?
公司要注销,请问账上的固定资产和累计折旧这两个账户如何处理呢?
4、某生产厂(增值税一般纳税人)外购原材料,现有三个供应商甲、乙、丙。甲为增值税一般纳税人,可以开具税率为13%的增值税专用发票,该批材料含税报价10900元;乙为小规模纳税人,可以开具由其主管税务局代开的征收率为3%的增值税专用发票,材料含税报价为10000元;丙为小规模纳税人,不能开具专用发票,材料报价含税报价为9100元。企业当月不含税销售额为20000元,发生的相关费用为3000元。已知城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。请为该生产厂材料采购做出税收筹划建议。
公司用公账上的资金去买银行的理财产品(七天短期保本产品),怎么做账