你和挂靠方签了一百万的合同还是和业主方
工商年报里经营范围打错了一个字劳动力经纪打成苏动力经纪了,后缀括弧里的依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营这几个字也没写上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以吗
老师,公司为小规模纳税人,本月(6月)开具发票超额度了,下个月是不是就需要升级为一般纳税人了?我想问在下一个月进行季度申报所得税的时候是不是还是按照小规模申报?成为一般纳税人是从七月份开始的?
不良资产转让涉及的房产税
文化事业建设税,开票是印刷品宣传册,需要缴纳文化事业建设税吗
请问1分钱税差,怎么写分录
不动产物权属于登记物权为啥是对的?那土地承包经营权和地役权是合同成立就物权设立,也不是登记啊
请问老师,发票OFD格式是用来干嘛的?平时我都是下载PFD格式的发票打印记账,会有什么不对吗?
您好老师 以前的会计都没做账 没计提工资 从19年就没有 老师我从新做 还可以提19年以后的工资吗 个税零申报 如果计提了 会有没有影响 谢谢老师
老师,本季度有盈利,用往年亏损弥补了,在账面上需要体现分录吗
郭老师,我们去年有分开做研发费用归集,今年不想去认高新了,以后也不想申请了,那去年做的归集研发费用,要去改掉吗
和借我们资质的!不是和业主老师
同学你好 你们给他们的钱就是你们的收入减去你们要扣的税费管理费用 你们给他们多少就给你开多少发票
我知道,你回答的不对,我问的税金这块我当时按照10%收取的税点,怕后期有发票不合规的,或者虚开的,材料票来说,不是有13和3的吗?我问你我到时候退给人家税点时候,该怎么退!
同学你好 这个直接退就行了 我回答的哪里不对呀 这个是正常挂靠付款的方法 你收到的成本费用发票肯定不能包含你扣了的税费管理费了呀
我知道老师可是我当时是10%收取的, 有的开13有的开3 ,我还需要缴纳税金啊,我这个税点这种情况我怎么退老师。您给我举例说下吗? 因为合同执行中的我怕到时候退多了我们自己吃亏, 就拿13票,您说我怎么退老师?我转不过弯来
那这个根据你的综合税率来收你的管理费和税费 多的退回也得开成本发票给你们 需要看你税负率是多少 根据税负率和公式倒推需要的进项和成本
老师有的多,有的少不均匀,您在实际工作中怎么操作的啊,我问他们他们说即便开了13%票,不能按照13 退给他们,还有 3的票了,折合起来 最多抵扣6.3因为我们缴纳是按照对外开具9-6.3 !所以退的时候不能超过6.3退 ,是这样理解吗?
同学你好 对的 是这样理解的
老师,您说13开票的供应商人家愿意啊?我按照6.3给人家退的话,人家说我们提供了 13的票了,你当时收的 10个税点钱,不愿意咋办啊老师
同学你好 你这个是退税点 不是税率 你多收了几个点就退几个点 跟税率无关 你退回去他们还得给你开发票呢
老师我绕进去了,转不动了,不理解老师
你退的是你多收的税点 你只要算出你多收了几个点就行了
老师您说我开始都按照10收取的,如果他们拿来13-3的票,我是按照10都退给他们吗?这样理解吗老师?
你应该收几个点的呢 如果收十个点 他们提供了十三个点那就按照三个点退
老师要是他们开3的票呢?我也是按照3退是吧!
同学你好 那不行 你得看你一共多收了几个点 就是你要收的税点金额是多少 他们提供了多少 提供的金额减去你应收的
就是3的我是按照10收取的,因为我的缴纳10的税啊老师!
同学你好 你收到的发票是3%那给你提供的税点够十个点吗 得多提供多少发票才够啊 那你账上得是亏损的了