你好,同学。 建筑类合同用合同结算,非建筑类不用这科目。

请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
中级会计实务中,什么时候用合同资产转主营业务收入,什么时候用合同结算-收入结转 去转主营业务收入呢? 是不是合同结算-收入结转 只适合建造合同? 能用通俗的话解释一下吗。不要让我去听课程,谢谢哦
老师,建筑公司确认收入的时候分录怎么做的?我看有的是借合同负债 贷主营业务收入,有的是借合同结算收入结转 贷主营业务收入,到底该用哪个呢
您好老师,请问转主营业务收入的时候什么时候用合同负债什么时候用合同结算,傻傻分不清,谢谢老师
老师,工程款开票的时候是应该确认主营业务收入,而不是工程结算是吧,能帮我看一下这个分录吗?:开具发票借 应收账款 贷 工程结算 ,应交增值税销项,同步结转成本:借 工程结算 贷 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主营业务成本,工程施工-合同毛利 贷 主营业务收入
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项