同学你好 都是分开的哦
老师您好,事业单位,2019年在建工程的设计费没做结算就按合同价支出了(资金性质:公共财政预算资金),并且在19年在建工程已转入公共基础设施,2020年补做了结算,结算价低于合同价,设计单位退回多支的部分,我单位又用这部分退款支付结算费(资金性质:单位往来款),如何账务处理?需要几笔分录?公共财政预算资金支出的款项会涉及财务会计、预算会计的账务处理,单位往来款支出的款项又只设计财务会计账务处理,完全搞不明白呀,求解答
老师好,事业单位合并,录入合并过来单位的科目余额表数据时,预算会计和财务会计要录在一个凭证吗?还是分开
老师好,事业单位合并时其他单位转过来的钱,财务会计借银行,贷其他应付了,预算会计分录怎么写
老师好,事业单位合并,这是截止6月科目余额表,录入到新单位时,是不能在期初数据中录入吗?是要写凭证录入数据吗?只录入期末余额还是年初余额,本期发生额全部写凭证
老师好,事业单位合并之前原单位把库存现金转出了,借累计盈余 贷库存现金 现在又用转出的现金支付费用 借,业务活动费用 贷,累计盈余 这个要做预算会计吗?那贷方是什么科目
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师合并时要把固定资产减掉,那是从本期盈余里减还是累计盈余里减
从本期盈余里减就行了