这个是你收到的工程款吗?借银行存款贷预收账款应交税费。

实际发生的合同成本 借:工程施工 贷:应付工资、库存材料等 已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工。请问老师,主营业务成本怎么计算?谢谢!
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
老师好,我以后不用工程结算科目,按实际收到工程款做主营业务收入,实际材料费施工费做主营业务成本。我想问收到合同,合同里的工程款全款我想先把它入账,实际收到工程款时再冲账,入账的会计分录如何做呢?
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做?另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
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老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
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请问叉车在税法上的折旧年限是多少年?
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老 师 内 账
借银行存款贷预收账款。
这是收到工程款是的分录是吧?
对的是的,是这么做的。
我是想要合同里的总的包含未收到的工程款,都做入系统
借银行存款、应收账款贷预收账款。
为什么要入预收账款科目?
你好,你们提前收到的。
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?
第二分录借银行存款贷应收账款。