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老师,请问下,我司3月份做一笔分录为借:合同履约成本保险费 借:进项税额 贷:应付账款,我司已经抵扣,现在对方要冲红,我已经开具给对方红字信息表,现在我司要进项税转出,这笔分录如何做的,我有点绕不过来了

2021-09-10 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 17:40

同学,你好,可以直接红字冲减分录就好了

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快账用户9365 追问 2021-09-10 17:45

借;合同履约成本负数 借进项税转出 贷应付账款负数

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齐红老师 解答 2021-09-11 06:10

同学,你好,进项税那笔做转出,申报增值税的时候记得填附表3,其他对冲就可以了

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快账用户9365 追问 2021-09-11 06:25

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2021-09-11 06:29

同学,你好,不用客气,很高兴为你解答!

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同学,你好,可以直接红字冲减分录就好了
2021-09-10
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
同学,你好 直接做 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 金额用红字
2022-12-11
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
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