你好,你单位的资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
老师,利润表净利润和资产负债表未分配利润期末减期初,勾稽关系不对,不想等,但是差额也不是以前年度损益调整的金额,那是哪里的原因
老师,我的,利润表里面的累计净利润,跟资产负债表里面的, 未分配利润(期未-期初)金额对不上的,不知道是什么原因,有用到以前年度损益调整这个会计科目,但是这个差额也是不这个科目的差额,
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
资产负债表里未分配利润和利润表里的净利润对不上,原因是本年调整了以前年度损益,这两个差额正好对上,那我的财务报表是不是就对了
老师,本年有以前年度损益调整,那资产负债表里年初未分配利润加上利润表的本年累计,与资产负债表的未分配利润期末的差,是不是就是以前年度损益调整金额
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
7月份对得上的,但是8月出报表,就对不上了
8月份,有跟股东分红,不知道我是会计分录,做对了没有,老师麻烦帮我看看,我做的分录对不对
你好,8月份,有跟股东分红,还需要减去分红款项的金额才是的 资产负债表与利润表符合这个勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分红金额
明天我在去算算,看看能不能对得上,资产负债表是平的,
祝你学习愉快,工作顺利!
为什么要减去分红的金额,这个不太理解。
你好,因为分红了利润表的净利润是不变的,资产负债表的未分配利润会减少,所以需要减去才符合上述关系
那我要做什么调整吗,还是说按照这个公式计算,这个关系对应起来,就好了。
你好,按照这个公式计算,能按这个关系对应起来就可以了
好的。明天再算算
祝你学习愉快,工作顺利!