你好,今年汇算清缴后收到去年多交所得税款 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
老师好!去年己计提企业所得税,并预缴税款,今年汇算清缴后收到去年多交所得税款,应该如何做帐?
老师,去年公司预缴企业所得税,计提时借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴税时,借:应交税费-所得税 贷: 银行存款 请问老师们今年汇算清缴后退回的税款如何做账呢? 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 这样做对吗?
你好老师我想问下,去年汇算清缴后,所得税按照汇算后的缴纳了所得税,今年如果汇算清缴的话,去年的利润还会累计到今年吗
老师您好,今天收到去年的企业所得税汇算清缴的退税金额,今年我要如何做账啊?去年我是借所得税费用,贷应交税费-所得税;借应交税费-所得税,贷银行存款
老师您好,今天收到去年的企业所得税汇算清缴的退税金额,今年我要如何做账啊?去年我是借所得税费用,贷应交税费-所得税;借应交税费-所得税,贷银行存款
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗
老师好,如果补缴税款怎么做帐呢?
你好,如果补缴税款,分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整
如果没有做第一和第三个分录会有影响吗?
你好,有影响,属于账务处理有遗漏
是去年的帐务,现在补上可以吗?
你好,漏做的分录可以现在补上的
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
老师好,去年补缴所得税款,我是这样做的,借:所得税费用 贷:应交税费-所得税。 借:应交税费-所得税 贷:银行存款。 这样怎么调整帐务呢?
你好,在你的基础上,现在需要做的调整分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:所得税费用
老师好!还要不要调整利润分配呢?
你好,需要结转到 利润分配—未分配利润 的
是不是再做一笔,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 这个分录?
你好,是的,是这样的