可以的,然后还做一个借应交税费,企业所得税,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
年度企业所得税汇算清缴要交税,计提时会计分录:借:企业所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这样可以吗?
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做?去年交的时候是先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,缴税的时候借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
老师,去年预交了企业所得税,今年正好不退不补,这个所得税怎么做分录?22年预交时:借应交税费-所得税 贷银行存款 23年汇算清缴完:借所得税费用 贷应交税费-所得税?
老师,去年公司预缴企业所得税,计提时借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴税时,借:应交税费-所得税 贷: 银行存款 请问老师们今年汇算清缴后退回的税款如何做账呢? 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 这样做对吗?
企业上年度企业所得税享受研发加计扣除后要交企业所得税费用是0,但是次年1月要先缴纳这个企业所得税的,需要上年度预提所得税费用借应交税费应交企业所得税贷应付存款,然后扣款了借应付账款贷银行存款吗,如果是,那汇算清缴时退款了会计分录是什么呢。或者还是不预提了,扣款时借应交税费应交企业所得税贷银行存款,然后汇算清缴退款时借银行存款贷应交税费应交企业所得税呢
跟这个客户对账,说我们多算了3000,如图,我看了跟申报表都对的上,是他们弄错了还是我搞错了?
老师,开发票要补合同和银行转账,银行流水付款方和合同签约人不是一个抬头可以吗
老师,我们有个客户破产了,应收收不回来了,计提坏账怎么做呢?
老师,企业所得税从业人数填写是按哪里的数据呢?
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
分录情况,不太懂,帮我看看有没有错
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
好的,谢谢老师这么快的解答!
不用客气,工作愉快。