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老师,就是我们这边的会计做账把应付账款暂估 计到了预付账款科目,这样做账会带来什么后果啊

2021-09-11 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-11 22:44

同学好 做个调整分录就可以了,从预付账款调到应付账款。

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快账用户8127 追问 2021-09-11 22:44

所以这样做帐的话是没有什么问题的,对吧?

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快账用户8127 追问 2021-09-11 22:45

我们财务总监老是觉得这样做帐有很大的问题,会给公司带来很大的隐患

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齐红老师 解答 2021-09-11 22:46

还是按规范的调整过来,这样是不规范的,暂估是应该计入应付账款

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快账用户8127 追问 2021-09-11 22:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-11 22:57

不客气,祝学习愉快!

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相关问题讨论
同学好 做个调整分录就可以了,从预付账款调到应付账款。
2021-09-11
你好同学 同学你将他做错的全部冲红再做一个正确的就好了同学。
2019-09-10
同学你好 贷应付账款-暂估 这样
2023-01-05
你好; 先去暂估处理哈; 到时汇算之前取得合理发票都可以 直接附凭证后面去即可。 可以的
2022-04-20
你好,科目设置可以更改的
2022-09-18
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