同学好 做个调整分录就可以了,从预付账款调到应付账款。

老师,就是我们这边的会计做账把应付账款暂估 计到了预付账款科目,这样做账会带来什么后果啊
老师,会计科目里设置的时候把预收账款改成暂估应付款了,但是资产负债表里还是预收账款,怎么改啊
老师,就是我们购买物资入库了,没开发票的,我这边做账做应付账款-暂估入账。下月收到发票,因为金额是一样的,可以直接做借:应付账款-暂估入账 贷:应付账款。不做冲红再入账这样做,我们领导说可以这样做,但我觉得不可以,所以问哈老师
老师好,暂估的会计科目,比如应付账款,某某电力公司,暂估,是这样呢? 还是,应付账款,暂估呢? 谢谢
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
所以这样做帐的话是没有什么问题的,对吧?
我们财务总监老是觉得这样做帐有很大的问题,会给公司带来很大的隐患
还是按规范的调整过来,这样是不规范的,暂估是应该计入应付账款
好的,谢谢老师
不客气,祝学习愉快!