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公司中期才开始建账,才有现金银行存款余额,要怎么做?

2021-09-12 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-12 12:08

你好 你们盘点数据只有货币资金有余额吗? 往来科目 库存商品 固定资产 应交税费实收资本这些都没有金额吗 ?没有的话。 把这个合计金额写在 利润分配栏次去平衡

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快账用户4881 追问 2021-09-12 12:18

为什么写在利润分配上,能详细讲吗老师

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齐红老师 解答 2021-09-12 12:22

你好,因为别的科目都没有金额了这就是赚来的钱了

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你好 你们盘点数据只有货币资金有余额吗? 往来科目 库存商品 固定资产 应交税费实收资本这些都没有金额吗 ?没有的话。 把这个合计金额写在 利润分配栏次去平衡
2021-09-12
你好 你们盘点数据只有货币资金有余额吗? 往来科目 库存商品 固定资产 应交税费实收资本这些都没有金额吗 ?
2021-07-01
你好,需要知道银行存款有余额6000多是什么业务形成的,才好确定相应的科目。 而不能为了银行存款的账实一致,就直接计入营业外收入的  
2023-04-21
新年好,之前一直没有做账,那就不能录入期初数。 而是需要根据业务发生情况,把之前的账务处理给补上才是的
2024-02-19
你好   你只有银行存款的话。 那么你录入利润分配 这样来平。 但是 你其他科目也应该整理下哈 避免以后有问题  
2021-04-01
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