你好,同学 如果能找到原因补做账最好的,不能的话,按照差额调整到未分配利润科目
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
老师,我银行期初余额对不上,是以往年度没有做账,怎么做分录调账呢?
银行往来怎么入账。
个体户。前几年都没做过账,所以前几年的银行往来都没有,现在开始做银行往来,做完余额对不上,怎么调?借贷咋写啊
借银行存款 贷未分配利润,
可以一笔差额调整
借银行 贷营外收入。也可以吧
这个的话,也是可以的
那要不要放什么凭证到帐本里,还是只要放银行单就可以了
直接放银行回单,或者流水