你好,学员,答疑老师没有这个的,抱歉,学员
多项选择 1.按照现金管理条例,能够使用现金收支的业务有( ) 得分 A.支付差旅费200元B.支付材料款118000元 C.支付工资17000元D.报销医药费3200元 2.属于其他货币资金核算的内容有() A.信用卡存款B.信用证存款C.外埠存款D.银行汇票存款3.存货发生盘亏或毁损,先记人“ 待处理财产损益”,待查明原因分别记入( ) A.管理费用B.营业外支出 C.财务费用 D.其他应收款4.专利权与非专利技术的区别主要表现在() A.保密性 B.法律保护 C.带来的效益 D.期限 5.权益法核算长期股权投资,被投资企业发生下列业务,投资企业 需要对“长期股权投资”账户进行调整( ) A.取得利润B.购买设备C.发生亏损D.分配现金股利
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
甲股份有限公司为商品流通企业。2018年度会计报表的有关资料如下: (1)2018年度资产负债表有关项目年初、年末数如下(单位:元) (2)2018年度利润表有关项目本年累计数如下(单位:元) (3)其他: ①本期增值税销项税额为128000元,进项税额为67200元,已交增值税为65000元。 ②2018年度没有实际发生坏账;2017和2018年两年年末均没有计提准备。 ③“管理费用”费用中包含职工工资100000元、福利费14000元、折旧费2000元、水电费10000元、差旅费20000元、会议费8000元、办公费20000元、咨询费15000元、业务招待费6000元及保险费5000元,除折旧费外其他均支付了现金。 ④上述资产负债表和利润表项目均与投资活动、筹资活动无关。 要求:计算现金流量表中下列项目的金额。(答案金额用万元表示,保留两位小数。) (2)购买商品、接受劳务支付的现金为 万元。 (5)支付的其他与经营活动有关的现金为 万元。 (4)支付的各项税费为 万元。 (3)支付给职工以及为职工支付的现金为 万元。 (1)销售商品、提供劳务收到的现金
请问哪位老师,手里有资金审计各项工作底稿的表单?主要关于以下方面:货币资金,网银,印鉴使用,票据管理,资金投资与调度管理,采购及分包付款,备用金及借款管理,融资管理与使用,现金流量表及其他资金报表管理。谢谢!
货币资金及实物资产控制与风险管理 1. 星星公司财务上半年未与银行进行银行存款对账,在6月末发现银行存款账面记录与银行对账单金额不对,但由于时间较长,账目需要较长时间才能核对清楚,银行存款余额调节表无法编制。 2. 星星公司报账由出纳员填制凭证,会计审核,然后经总经理审批后由会计付款给报账人员,并登记现金日记账或银行日记账及明细账。 3.星星公司购买固定资产-设备由资产管理部门提出购买申请,并填制采购申请单,经财务经理、财务总监及总经理审核后由资产管理部门采购,固定资产到货后直接交给使用部门使用及保管。该资产使用3年后提前报废,使用部门申报给资产管理部门后出售了该固定资产。
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
谢谢老师!
不客气的,学员,这个一般是事务所有的,如果有事务所朋友,可以要一整套