你好,你问下对方哪一章开了红字发票?

进项发票抵扣认证平台上提示有红字专票一张和红字普票一张,是销售方开过来的,还没收到,我从哪里能查询到这两张发票的信息?那个公司开的,发票号等
老师好,我收到两张红字发票,但是发票认证平台只显示收到一张,一张是一家公司只开具了红字发票,另一张是一家运输公司开具红字发票后又重开了一张,金额不同,怎么查看收到的是哪一张?
老师,认证勾选平台里显示有一张红字发票,但是看不到是哪张发票冲红了,怎么看查找
老师,打开增值税勾选认证平台,提示收到一张红字发票,在哪查询红字发票的具体信息呢?
你好,怎么查公司收到的红字发票呀,发票服务平台提示收到一张红字发票,怎么查是哪张发票呀
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
我知道哪张,认证平台只显示一张,我收到了两张啊,是不是对方冲红重开的就不在平台显示?
不会的,都应该在平台上显示才行,你看下开票日期是几号。
都是8月份的
你问一下对方,这个发票都上传吗?
老师,运输公司是7月份开错的票,8月份整额冲红。然后有重新开的,和进项税额无关,是不是不管也行?
是的,可以不用管的。账上需要做进项转出,如果已经认证了。