借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
小规模有收入,增值税怎么写分录,分录里的应交增值税和未交增值税怎么区分
一小规模单位,因季度销售未满30万,所以免交增值税。但1月份计收入时,分录:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税。现在免交的增值税,分录应该怎么写?
小规模交增值税分录怎么写
老师,小规模纳税人增值税低于30万免增值税,需要做会计分录借:应交税费—应交增值税(小规模纳税人) 贷:营业外收入 这个会计分录摘要应该怎么填写呀
小规模,要交增值税,分录应该怎么做?交完税分录怎么做,麻烦写下完整的分录
老师,我们有一个个人独资的小规模纳税人,现在要申请出口业务,需要升级为一般纳税人吗?
企业账户注销了,金税4系统还会推出前两年的账么
接了一个农药销售公司,发现销售发票都是开给个人的,合理吗
老师,买房贷款在2024年年初是商业贷款,但是房产证下来后在本年8月份转入公积金贷款,这样在申请24年个人所得税的时候,怎么选择,商业贷已经终止,只有公积金贷款合同,就选公积金吗?首次还款就选8月份吗?谢谢
老师,您好,录好的网课,可以简易计税吗
老师,我们公司属于人力资源公司性质,一般纳税人,差额征税,跟一些政府部门合作,我们再付劳务公司外包费用。进项税不能抵扣,现在我看账上有这个疑问想问一下,我收到成本票专票,按价税合计全额记成本,进项税做转出处理,然后还有的成本票按不含税金额入成本,5个点税点做进项抵减,我现在就有点懵了,不知道啥时候这个进项做进项抵减,啥时候应该做进项转出?我知道大概是因为差额征税我们也是扣除成本算的增值税
公司变更法人代表,原法人代表名下股权不变,新法人代表没有股权,可以么
老师,下脚料补缴税款怎么计算
税务师执业有什么风险吗?
没有发票的固定资产折旧在所得税汇算时是不是应该调增,如果应该调增,这个用不用调账?
是应交增值税销项税额吗
小规模纳税人不需要写销项税额。
这里我应该选哪个呢
那你也只能选择应交税费、应交增值税销项税额了。
我能自己在下边加一个21710110应交增值税吗
你进入到销项税额里边也可以,也不算是错误。