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老师,你好,请问一下公司提供技术服务上季度合计开票200000元。税率是6。然后我们是外包给别人。对方也是开具6个点的发票合计140000元。公司无其他支出。请问这样需要交企业所得税吗?需要交多少呢?

2021-09-13 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 11:02

你好,需要交企业所得税的年累计的利润是多少?之前季度有业务吗?

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快账用户1977 追问 2021-09-13 11:08

我就单纯的这一笔业务按正常所需缴纳企业所得税。这个所得税应该怎么计算呢?

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快账用户1977 追问 2021-09-13 11:09

不含税收入减去不含税进项就是我的应纳税额吗?还是怎么算呢?

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:11

20万除以1.06减去14万除以1.06,这个余额乘以2.5%。 如果是小型微利企业。

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快账用户1977 追问 2021-09-13 11:44

没有减半征收吗?

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:51

是5%,现在已经给你减半了。

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你好,需要交企业所得税的年累计的利润是多少?之前季度有业务吗?
2021-09-13
你好,不可以的,你设计你怎么还有安装。
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可以的,你有经营范围就行。
2023-10-12
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2021-05-28
你好 ;     是的。  研发费用 是可以加计扣除的 按75%不了的; 需要备案的 
2021-11-16
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