你好 借 管理费用-福利费等贷应付职工薪酬-福利费 ; 借 应付职工薪酬-福利费 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品

老师,自产的节日福利发放给职工的账务处理
老师你好,请问企业自产货物发放给员工作为福利,账务处理怎么做?
企业将自产的货物作为福利分发给企业职工的账务处理
请问老师,过节发放给职工的福利费发的是现金,这个可以做职工薪酬—集体福利吗?
节日给员工发放福利,和答谢客户的发票应该怎么处理
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
视同销售
增值税和企业所得税都是视同销售
你好;是的。都要视同销售报税了