借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品
请问下发放自家超市的购物卡给员工作为福利,税务上怎么处理呢
以自产产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?
老师你好,请问企业自产货物发放给员工作为福利,账务处理怎么做?
老师你好,请问企业购买商品,作为福利发放给员工,完整的分录是什么?
企业将自产的货物作为福利分发给企业职工的账务处理
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师,计入管理费用这是为什么
第二笔是确认收入,第三笔是结转成本,第一笔是什么
你好,第一个是计提福利费,第二个是支付福利费,第三个是结转成本。
这种业务员工需要缴纳个人所得税吗?
能分到每个人的需要,分不出来的不要
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。