你好 借 预收 贷应交税费
老师,我们收客户20年管理费600元,走的公户,然后给客户开的收据,我做账可以做借:银行存款,贷:预收账款吗?
预收客户一年的租金,做了借银行存款贷预收账款,然后客户要求3个月开一次发票,开发票后怎么做账呢,
我预收一年租金12000 借银行存款12000贷预收账款12000 然后开发票3个月的 做账 借预收账款3000 贷主营业务收入2857 应交税费销项税143
比如我预收客户12个月租金,收12600做分录 借银行存款12600贷预收账款12600 然后我开发票开3个月的,但是我这个收入想一个月一个月的分摊开发票是3150 我做账时可以借预收账款1000 贷主营业务收入1000 应交税费150吗
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师,公司买的体育用品、护肤品、麦片计入什么科目
老师,营业执照许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;食品用洗涤剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 这个可以开矫形器材吗
互联网电商申报出来了,我们有几家店铺,那别人做的是其他平台,我们只做亚马逊了,但数据可能会被同步全部的。比如,我签约A公司只有亚马逊的销售权,其他平台是别人在做的,我可以只根据自己签约的申报自己的数据吗,
老师你好,我都公司要1-8月份,收益,负债,利润。这个收益,我从利润表,本年累计看就可以了对吗,但是负债从资产负债表的本月合计里面的,期末余额还是年初余额啊。
国企工会的实操账套有吗
老师变更法人不转股,不需要电子税务局操作什么吧。
老师,我们购买体育用品器材,但是购买之后又马上卖出给B公司相当于只是从我们公司过账,以下分录对吗? 购买体育器材:借库存商品28.8万,贷银行存款28.8万 结转成本:借主营业务成本(我们小规模所以不记税)28.8万,贷:库存商品28.8万 卖给B公司:借银行存款25.6万,贷:主营业务收入25.6万 老师,以上业务分录正确吗?
报关单上的CIF价跟我实际收款金额一致,公司业务也是包邮的,这种情况,公司开票是不是就按照CIF价开票,不用转换FOB价
老师 今年前面月份的开票收入有漏入账的 所以账上收入和增值税申报表的不一致 我给补到这个月可以吗 还是说要返回当月呀 调账 调表啊
请问老师,新的企业所得税申报表里的职工薪酬账载金额包含劳务费和福利费吗
每个月结转主营业务收入呢?怎么做分录
你好 借预收 贷收入