你好 ; 你们支付的时候代扣代缴个税的。 到时这个个人自己汇算就行了。 你代扣代缴个税先报税

本公司是一家建筑劳务公司,收到了一张劳务人员开过来的普票,个人所得税未缴纳,像这样的劳务报酬要我公司代扣代缴,我是应该本月收到的时候就要汇缴还是每年的个税汇算清缴的时候再来汇缴呢
老师你好,请问建筑劳务收到个人代开的劳务发票可以直接计入成本吗?具体分录是什么?还有这个劳务报酬的个人所得税是个人自己缴纳还是一定要我们公司代扣代缴
公司收到个人劳务费发票,未代扣代缴个人所得税怎么办,现在税务查出来了要更正申报并扣缴个税。但是综合所得年收入不超过6万元。汇算清缴时会退税给开票人,可开票人己离开公司失去联系了。公司扣缴的个税就退不回来了,怎么办?
老师您好 我公司让个人代开了一张劳务发票6万 现场未交税 如果我公司未进行代扣代缴的 也不使用这张发票的话 这个人在汇算清缴的时候要缴税吗
老师您好,个人为我公司提供劳务,到税务局代开了劳务费发票,在自然人电子税务局代扣代缴 劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务),应缴税费1448元,这个是不是到 24年3月份个人所得税汇算清缴的时候,如果 年收不超过6万元,可以申请退税
老师我们给客户买的礼品,供应商开的是专票,请问进项税额要怎么处理?
25年有两笔暂估,26年1月份红冲了这两笔又重新暂估了一笔,25年暂估没拿回来票,那25年的汇算清缴需要调增那两笔暂估吗?
出口退货,因为质量问题开退运证明,原来的报关单做了减少,销项跟进项是作废重开吗?
老师,请问下我们是从事蔬菜批发销售企业,采购的蔬菜通过分拣后销售 ,开具免税发票到下游, 那么上游供应商开来的农产品发票我们可以抵扣吗
老师给客户送的礼品专票,进项税额要怎么处理
老师,我销售行业,现在2026.2月想起来要去年陆陆续续采购销售合同产生的交印花税,按次审可以吗?合理吗?
手撕发票还能使用吗?如果不能,什么时候废止的,是什么文件
研发费用加计扣除是怎么扣除法?假如我们研发费用科目做了100万 怎么扣除?
老师,有个供应商发票开多了,而且是专票,让对方红冲,对方不想冲了,就写了一个放弃红冲的一个说明,说多的发票不要了,让我们公司自行处理,因为这个项目是简易计税,我也用不上这个专票,那我怎么处理?
老师,自产以原材料水泥,砂石、为的混凝土取消简易计税了吗
没听明白,如果他本人没汇算呢?
我是要先在当月个税申报系统里申报吗?我都不知道怎么弄了
你好 ; 没有汇算 到时 也得自己汇算处理的 ; 你先预扣预缴了
这个月开的发票是5.9万,是按5.9*80%*20%计算税款吗?一年没超过6万不是不用交吗?到时候是不是又退回来呢了
你好 ; 看附件 。到时汇算后 如果确实多缴纳了 可以申请退税的