你好 实际业务是啥的 实体卡看不出来

京东卡这种预付卡充值发票 是不是不可以报销啊 财务说不征税的都不可以报,那我又找不出这大金额的替票 怎么办呢
京东开出来的票 发票内容写的是日用品*实体卡 这是不是可以报销的啊 就是不同于那种京东预售卡那种财务说不行
老师:发票内容开礼包,礼包里的东西是自己组装的,那开票是不是就要跟明细。还有像我们一家店有几家店面,注册了好几个抬头,有几个是不做账的个体户,有两个要做账的公司抬头,这样会有风险吧?那如何规避这个问题呢?我能不能说边上单独的一间店面放要做账的公司抬头,如果说没货跟实际的货的话,我就说是借用个体户那边的场地来销售产品,有销售掉了才自己进货,这样说合理吗?实际就好像淘宝,自己没有货,有买了才拿货那种意思
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
社区卫生站,类似于这种医院,有那种报销的那种收入,医保卡报销就是应收医疗款。就是说当时报销完之后,社保局再给你返回来钱,他有一些不合理的费用,就是不合理的费用吧,就是说社保局是不给这一块儿不给报销的,那这一块儿。我们就是次年才知道这一块儿不合理的费用,这一块儿不合理费用怎么做账呢?我们是冲减应收医疗款,但是建房是做支出吗,就是社保局不会给我们开发票。
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?
就这两张 可以报销的吗 如果不行的话 是否能说明理由
你这个卡购买的是什么 食品的,需要对方给你开一个清单,开上具体的食品的名字。
那实体卡呢
这个卡买的是啥 没看懂她的发票
实体卡 应该就是那种购物卡吧
不知道 购物卡不征税的税率 预付卡税收编码是这个才对