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老师您好,我8月份的增值税已申报,发现有一笔招待费用开的专用发票,这个税额我也抵扣了,本来现在想撤销,但是正好这个月牵扯到出口退税,出口退税操作完成,这个增值税能否在下个月在申报的时候,再进项税额转出

2021-09-14 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-14 09:37

你好,可以这么做的。

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你好,可以这么做的。
2021-09-14
同学你好 发票得重新开
2022-02-17
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
你好,你们公司是不是第一次退税 出口备案手续都有的吧,业务等也是真实的,一般在1个月内会退税审核成功
2024-03-12
你好,你当时开红色信息表的时候,是不是填写的是购买方已经认证?
2023-08-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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