你好 ;比如借管理费用 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 到时认证:借进项税 贷 应交税费-待认证进项税

老师,去年年底的进项税已认证但未入账,今年如何做账务处理
已入账,但未认证的进项如何做分录
未认证的进项增值税专票如何做分录到账里?
进项发票已经认证,发票尚未入账,如何做账务处理
购入原材料,进账未认证未抵扣如何做分录
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
采购货物的发票
你好 。 借方把管理费用 做库存商品