您好,比如美元就是原币,我国记账的本位币就是人民币,年初建账(新公司建账)要求是将原币与本位币都记上的,这样可以生成一套外币账,也便于以后的外币折算,不用手工折算了。
请问下:我们中途建立新账,录入期初数量怎么录 比如:我建立7月的新账,6月的期末余额就是7月期初数据嘛。那么本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入不
老师 我想要建立一个新的账套 那么把原来账套的科目余额表的期末余额 填到新账套的期初余额里就可以了 是吗 ,本年累计需要填写吗
问下老师,期初余额原币和期初余额本位币什么区别?!?年初建账(新公司建账)需要注意什么?
老师好,小企业会计准则,建账问题,科目余额表中有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这四个都有借贷方。那我怎么录入?期末余额录入新建的期初余额,那本年累计借贷方录入什么金额?
老师,新成立的农业公司,期初建账期初数还用填吗?注意什么事项,需要什么数据?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗