您好,不能要专票,进项税额不能抵扣
老师,老板买的酒,是招待用的,我记到招待费科目,能要专票吗?进项税能抵扣吗
过年公司购买酒水、礼盒的招待费开具的专票,进项不能抵扣吧?只要是入招待费的进项都不能抵扣吧?
老师,你好,老板招待吃饭买的酒开的专票,可以进项抵扣吗?
老师,老板买了酒用于招待开回专票,能否抵扣进项税?
公司买的烟酒招待用,烟酒店给开的增值税专票能抵扣进项税额吗
各位老师,你们好 企税里面企业重组 这个怎么理解?
各位老师,大家好,水利建设专项收入这个怎么入账呢
老师,你好 比如说租半年,前两个月免租期,免租期是出租方产权人交,从租期开始是承租方交,这个知识点对的吧,帮忙解答下,谢谢(๑>◡<๑)
比如买的手机2551元 借库存商品贷应付账款 两天后厂家给退回68元借应付账款贷库存?库存上有数量,厂家退款知识退了68元钱,货不退,这个应该相当于折扣了68元,分录上库存不写数量还没发保存?分录应该怎么写合适?
#提问#老师,您好!公司主营业务销售医疗产品的,兼维修服务,公司是一般纳税人,销售产品开票是13%,维修服务开票是几个点?
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
招待费和福利费都不能要专票是吧
是的,都是不能抵扣进项税额的
老师,超市给开的办公费的发票可以开专票是吧
没问题,这个是可以开专票抵扣的。
好的谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评