某公司3月份发生下列经济业务: 1、以银行存款偿还应付账款2000元。 借:应付账款2000 贷:银行存款2000 2、从银行提取现金500元。 借:库存现金500 贷:银行存款500 3、收到投资者投入的原材料一批,作价30000元。 借:原材料30000 贷:实收资本——XX股东30000 4、生产部门生产产品领用材料一批,实际成本5000元 借:生产成本 5000 贷:原材料5000 5、购进设备一台,以银行存款10000元支付。 借:固定资产10000 贷:银行存款10000 6、向银行借入2年期的借款50000元,已存入银行。 借:银行存款50000 贷:长期借款50000 7、以银行存款上交所得税1800元。 借:应交税费——应交企业所得税1800 贷:银行存款1800 8、收到甲公司前欠货款4000元,已存入银行。 借:银行存款4000 贷:应收账款——甲公司4000 9、以银行存款6000元,归还银行短期借款。 借:短期借款6000 贷:银行存款6000 10、购入一批原材料,价款1500元,材料已验收入库。 借:原材料1500 贷:应付账款1500
某公司3月份发生下列经济业务: 1、以银行存款偿还应付账款2000元。 2、从银行提取现金500元。 3、收到投资者投入的原材料一批,作价30000元。 4、生产部门生产产品领用材料一批,实际成本5000元 5、购进设备一台,以银行存款10000元支付。 6、向银行借入2年期的借款50000元,已存入银行。 7、以银行存款上交所得税1800元。 8、收到甲公司前欠货款4000元,已存入银行。 9、以银行存款6000元,归还银行短期借款。 10、购入一批原材料,价款1500元,材料已验收入库。 根据上面资料,编制3月份各经济业务的会计分录。
甲公司2019年3月发生下列经济业务:(1)购进机器设备一台,价值10000元,以银行存款支付。(2)从银行提取现金1000元。(3)投资者投入企业原材料一批,协议作价20000元。(4)生产车间向仓库领用材料一批价值40000元,投入生产。(5)以银行存款22500元,偿还应付供货单位货款。(6)向银行取得长期借款150000元,存入银行。(7)以银行存款上交应交的所得税9000元。(8)收到投资者投入货币资金200000元,存入银行存款户。(9)收到购货单位还来的前欠货款18000元。(10)以银行存款48000元,归还银行短期借款20000元和应付购货单位账款28000元。要求:根据以上资料编制会计分录,并记入有关账户。
某公司2022年3月份发生以下经济业①购进材料一批,价款3000元,材料已验收入库,货款以银行存款支付;②从银行提取现金1000元③生产领用材料10000元,投入生产;④某公司投入新机床一台,计价20000元;5以银行存款归还前欠供应商货款18000元;6向银行借入3年期借款30000元,存入银行存款账户;①收到应收购货单位账款15000元,存入银行存款账户;③购入机器设备一台,价款50000元,以银行存款支付20000元,余额30000元
2.该公司5月份发生下列经济业务:(1)向银行借入5个月短期借款200000元,存入银行。(2)从福星公司购入甲材料180000元,材料已经验收入库,货款尚未000支付。(3)将现金2000元存入银行。00003(4)收到某公司投资1000000元,其中设备300000元,银行存款700000元。000801(5)收到乙公司前欠货款80000元,存入银行。(6)以银行存款偿还短期借款100000元。000SA(7)以银行存款归还前欠福星公司货款120000元。(8)以银行存款交纳上月所得税50000元。0000S1(9)从华宝公司购入乙材料200000元,材料已经验收入库,以银行存款支000.0E付货款。(10)以银行存款偿还长期借款300000元。(11)购入设备一台,价值100000元,以银行存款支付。000088(12)向银行借款50000元直接偿还前欠货款。(三)要求:1.根据资料1开设“T”形账户,并过入期初余额。
.该企业3月发生有关经济业务如下:(1)以银行存款交纳上月税费10000(2)从A公司购入原材料一批,已验收入库,货款75000元以银行存款支付(3)收回应收账款20000元,存入银行(4)以银行存款归还到期的长期借款150000元(5)从B公司购进原材料一批,已验收入库,货款60000元尚未支付(6)从银行借入短期借款80000,存入银行存款账户(7)从银行存款偿还前欠外单位货款30000元(8)接受外单位捐赠投入的设备一台,价值135000元(9)从银行提取现金1000元备用
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
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老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗