对啊,肯定是会有这两种情况的
关于劳务派遣行业差额征税中销项税额递减不懂老师能讲一下吗 就是他开发票的话不是得按员工福利产生的费用计入差额吗,其中差额部分产生了个销项税额递减的税金啊,这部分会使应付工资变大吗,这一部分怎样处理 不是进项部分,是销项部分的处理
关于混合销售这一部分,我想知道因为是按照主营业务征税,那不会产生进项大于销项,或者销项大于进项的情况吗
老师,咱家汽车销售行业,目前手里有很多进项 因为我库存多,我现在在纠结一个问题。我是按照当月发票的进销差来缴纳增值税,?还是按照税负比例(因为开票金额不是我决定的,都是销售人员决定的)?还是假设销项大于进项,用目前手里库存发票进项钉扣?没有经验 想知道实务中有经验老师分享下
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,你好!进项票(普票)对方开了技术服务费,数量是1套,可是合同写了3套,他们这样写。 然后我们开给业主的普票(销项)得按照合同写“3套”,这个进项票的1套问题大吗?他们说是故意开1套的(不知道什么原因) 这种情况我们开的销项票和进项票的数量不一致,会有影响吗?
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
商贸企业 用Excel管理的库存表,因为同一产品,两个价格,导致出现负库存,这种情况怎么调整负库存?
老师,票开多了,怎么办
老师,您好,根据近三年的财务报表可以对非上市公司进行估值吗,怎么进行估值
老师,没有取得发票的公司支出,例如零星买东西和给员工的补助,怎样能做,才能使费用正常列支,不在年末调增呢?
最后一问,是按多长时间计提折旧?
上任会计有发票就做外账,没票不做,现在手上收到发票,我该怎样记借贷