借固定资产清理累计折旧贷固定资产 报废了,没有报废收入的,第二个分录不用做,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,有报废收入的情况下做这个。 然后把固定资产清理的余额结转到营业外收支。
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
你好!武汉地址迁移到麻城,公司是做房建项目,资质地址不变更,这对资质有影响吗?还是有政策规定必须变更
装修合同 属于购销合同吗
增值税为负数,在增值税报表上如何填写,就是是填负数还是不填写?
哪位老师有个体工商户核定定额的采集表,底稿和核定审批表的网址链接,可以发给我吗
老师好、工商年报的纳税总额应该是哪个数?辛苦老师教一下、谢谢
老师好,请问社保归税务管吗
有一笔航天信息年费300元,付款时借应交税费-应交增值税-减免税额,贷银行存款,现在减免税额一直有300余额,要调平,请问应该怎么做
一般纳税人的账和小规模纳税人的账区别大吗?如果做过小规模纳税人的账,要接手一般纳税人的账,平时做账方面需要注意哪些方面?
可否做个详细的分录
报废不报废有点混乱
上面的哪一个分录你没看懂。
借固定资产清理累计折旧贷固定资产 第一个
借银行存款,贷固定资产清理应交税费 第二个
然后把固定资产清理的余额结转到营业外收支。 第三个
如果有报废收入就要加上借银行存款那个?
结转那步呢?
不需要资产减值准备吗
你好,你的固定资产有资产减值损失吗?
是报废的,如果是意外丢失呢
借待处理财产损溢 累计折旧 贷固定资产 借其他应收款(责任人赔偿,保险公司赔偿) 营业外支出(企业承担责任) 贷待处理财产损溢
那如果中途变卖呢
你好,第一个回复里面的就是。
那什么时候才有减值呢
固定资产基本就这几种情况是吧?
固定资产你们做账的时候,中间有减值做了固定资产减值损失。