你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入

车子是我们公司固定资产,交通局来要我们强制报废,请问一下这个强制报废是不是应该给我们出一个证明。主要我们当废品处理买对方不要发票。主要我们固定资产还有余值。怎么做清理的账务?
汽车固定资产报废有800收入怎么做账务处理,税率是3%么,一般纳税人
甲公司为一般纳税人,本月报废清理一项未使用固定资产,此项固定资产原值18万元累计计提折旧15万元。报废资产取得残料变价收入11300元(含增值税1300元),款项存入银行。此项固定资产报废无清理费用。要求:根据资料,编制下列会计分录。(1)将报废固定资产转入清理。(2)报废资产取得残料变价收入存入银行。(3)结转此项报废固定资产的净损益。
公司对一台旧设备进行报废,处理设备购买时原始价值5,000,000审计人员发现公司并没有对报废的固定资产做相应的报废账务处理是什么审计意见类型并说出理由。
我司是一般纳税人,低价报废固定资产给废品站,会计分录账务怎么处理呢?
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
固定资产清理是什么金额呀?是账面价值还是,账面价值减去残值呢
目前是低价清理,应该是发生亏损的。选择营业外支付科目对吗
你好!是原值减去折旧
因为是当废铁卖出的,这个固定资产减值损失,在税前扣除时候,是用哪个金额做为税前扣除呢?净收益中的营业外支出吗
你好!你这个要税前扣除,得要出报告才行
老师,我们目前是清理净损益净亏损 分录是这样吗? 借:营业外支出 贷:固定资产清理
你好!是的,就是这样了