你好 三个都是 借:营业外支出 贷:银行存款
车辆保险费用,车船税金额和滞纳金不给开票,可以入账吗,借管理费用-车辆保险费967.54 税金及附加-车船税269.28 营业外支出-税收滞纳金1.35 贷库存现金967.54 这样分录对吗
请问老师如果产生附加税滞纳金,社保费滞纳金和车购税滞纳金这三种分别怎么入账
老师公司在缴纳社保费用和所得税时都产生了滞纳金,请问这滞纳金也都计入了社保费和所得税是不是不对呀?如何处理呢?
老师公司延期缴纳的产生了滞纳金,如果还没有缴纳,请问今后再产生滞纳金时是之前税金本身乘以还是税金加之前滞纳金再乘以万分之五滞纳金呀?
老师,个税和社保延迟缴款产生的滞纳金怎么做账
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查