你好 ; 你是新公司来建账吗 。 还是年中来建账的?
老师好,金蝶软件建好账套录入期初数据后录了一些凭证后发现有个二节科目错了,能改吗?
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,我用的金蝶K3wise软件,之前没录期初数据就开始做账了,现在可以反初始化录入期初数据吗?
老师好,新建账套已经启用了,也有了数据在里面,不想清了数据反开账后再录入期初数据,再开账,可以将期初数据直接凭证录入吗?
老师 你好 没有任何业务的新公司 是不是建立账套,就不需要录入期初数据了?直接有业务的时候,录入凭证开始做账就行了?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
领导说10月1号启用新的账套,属于年中建账吧,之前有账套的,不是新公司
你好 ; 年中的话 你要整理期末数据来作为期初的。 而且损益科目还得录入累计金额去的。
因为之前的账套数据是乱的,所以现在等于另建账套,除了资金可以核对,其他都核对不了,倒不如期初数据只录资金,其他按记账凭证挂账进去
你好 ; 那你就期末数据来录入 。年中还得把损益科目录入累计金额哈