你好,你截图你的附加税应该是有一栏,我想着是第四列的,在这里面填写。

老师: 收到税务退回的增值税,附加税如何账务处理?因申报时没有填报附表四加计扺减进项的加计抵减金额,故申报时多交了增值税,同时附加税也多交,后到税务大厅更正申报,退回了多交的税款。
当月收到留抵退税后,下月纳税申报减免当月产生的附加税,纳税申报表附加税表如何填报
增量留抵退税抵减附加税,如何填写申报表退回以前已经缴纳的附加税?
3月留抵在4月退回了,我现在申报4月增值税,附加税申报表该如何调
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
以前的凭证欠供应商150元,现在少欠50元,现在要调账,怎么调?
老师,你好,请问一下厂家给我们的返利,以货品的方式补给我们,该怎么账务处理?
老师好!2016成立的企业属于存量公司,需在2027年6月30日前调整出资期限,是不是意思?目前企业实缴与注册资金占比为53%.公司章程出资时间是2030年12月31日,股东实缴可以按章程原定的出资时间出资吗?
我们是北京丰台的企业 给北京昌平的企业开发票 然后垮地市标志该选啥要是选否 就不会弹出来那个跨地区事项管理编号了 到底选是还是选否啊
才面试了一家公司,公司做以租代买的手机的,很多门店,很多个体工商户才被查账征收,公司业务稳定好几年了,这个被查账征收怎么处理呢?
请问个体工商户(单一业主)在申报个人生产所得税时,所得税是经业主人个微信扫码支付的没有经银行公户扣缴,还需入账吗?如需怎做分录?
项目是去年的去年签的合同,今年开发票可以不?
我想开一张非学历继续教育培训费的票了,在税务局应该如何选的开了呀?
请问,物管公司代业主收取租赁费,收款后收取20%管理费,余额转给业主。物业租赁合同由物管公司与租户签订,年租金为10万元,请问,物管公司签订这份合同的印花税是如何计算的?谢谢
老师 请问收到横联报关单可以开发票吗 竖联报关单还没给我们 这个月业务已经发生了
老师请看一下,是不是就是免抵税额这一栏填写,那这个金额就填写前面那一栏次增值税产生的金额对不?我增量留抵退回的金额有二百多万了 是我理解的这样填写吗
不是在这里面,你看下你们的增值税和附加税在一个申报表里面吗?
现在在一起了,以前不是一起的,我现在想做的是把以前缴纳的附加税退回来,以前是这样的界面申报的
好你截图现在的以前的没有。
这是9月份的,是跟增值税申报界面一起的
你好在第四列里面填写的。