没问题,可以抵扣九月份的增值税。
9月份之前取得的进项发票,10月份报税前认证,可以抵扣9月份的销项吗?
9月份的进项发票,10月认证,可以抵扣9月份的税吗?
9月份收到10月的进项税发票在9月份可以正常抵扣吗?
请问一下,10月份报税,然后增值税专票进项认证一定要在9月份认证还是10月报税票前认证都可以抵扣呢?
10月报税期前勾选进项发票和确认才可以作9月份的抵扣进项税吗?
合同预收款开具发票,实际还没有发生销售业务,怎么账务处理?
员工洗脚,计入什么费用?
老板开会的时候说同事工资低,活多什么意思? 刚入职一家企业?
股东投资,本月到了一部分,剩下的下月到账,本月先到账的先计入其他应收款,等全部到了再转实收资本?
老师,请问跨区域事项预缴是在哪里交纳,操作步骤是?
你好老师,今年的社保基数上调后。需要补以前9个月的保险,但是有员工离职了,单位替他们补的这部分需要个人承担的社保,应该怎么做账?谢谢
老师,请问残保金一定要计提吗
为什么购买电脑是付款申请书,购买办公用品是报销单?
公司对公支付了模具款,但是供应商不愿意开票,说以后货款达到一定销售额模具款会返还给我们,请问先付的模具款怎么账,以后要是收到模具款又怎么走账,真的可以不开票吗?
请问老师,餐饮公司提供餐饮服务,需要缴纳印花税吗
因为是一家新公司,还没有进项发票,开出去148万发票增值税上完以后,是不是还需要预缴纳企业所得税,还有9月是不是还要按合同金额报印花税。
对企业所得税和印花税都需要申报。
印花税是按含税价格,还是不含税价格
按照合同金额计算缴纳就行。
合同是含税价格
那就需要按照含税金额计算印花税。