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老师,您好,自主研发的无形资产已经达到使用状态,账面价值200万,会计上就是正常按照10年摊销,那税法上,按照无形资产成本的175%加计扣除,这个怎么理解?是这样计算吗?200×175%/10年=35万,这样吗?

2021-09-15 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 18:08

你好 计算所得税时可以加计扣 175%

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快账用户3698 追问 2021-09-15 18:13

老师,我知道可以加计扣除,那按照35万在乘以175%吗

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齐红老师 解答 2021-09-15 18:28

资本化的是200是按 200计算的 

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快账用户3698 追问 2021-09-15 18:36

那是按照。200×175%这样加计扣除对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 18:55

您好 是的 是这样计算的

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你好 计算所得税时可以加计扣 175%
2021-09-15
你好 花了10万,假如未形成无形资产,这10万已经计入管理费用税前扣除,计算所得税时还可以加计扣除10*100%=10万,纳税调减10万元,一共税前扣除的就是20万元。 假如形成无形资产,会计按照10万元计提无形资产摊销税前扣除,而税法按照10*200%=20万计提摊销税前扣除,因此,纳税调减二者摊销之间的差额。
2025-01-07
你好,您这个是要做分录吗?
2023-09-24
你好,你的理解有误,是费用化的部分直接加计75%扣除,资本化部分会形成无形资产,然后按175%计算摊销,之前加计扣除的不需要再一起算的
2022-05-10
您好,同学,具体问题是?
2023-09-24
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